職位描述
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職責描述:
1、在部門總監(jiān)領(lǐng)導下,擬定合規(guī)性審計相關(guān)制度,經(jīng)審定后組織實施。
2、通過開展集團經(jīng)營管理(涉及采購、營銷、研發(fā)、物流、生產(chǎn)、財務、人力各環(huán)節(jié))審計、舞弊審計和合同審計,及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動中的漏洞和存在的潛在問題,提出改進措施和意見,保證審計質(zhì)量。
3、負責對組織層面、業(yè)務層面內(nèi)部控制的設(shè)計與運行情況進行審查和評價。
4、依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(總部、各事業(yè)部)管理制度,按照審計程序,對合同的合法性、有效性和效益性進行審查和評價。
5、針對合規(guī)性審計發(fā)現(xiàn)的問題提出建設(shè)性的審計建議。
6、撰寫審計報告并跟蹤落實整改情況。
7、負責收集、整理國家和地方與公司業(yè)務有關(guān)的法律法規(guī)、政策,為公司整體發(fā)展和重大經(jīng)營決策提供相應的合規(guī)性咨詢服務。
任職要求:
1、經(jīng)歷:從事甲方6年及以上審計工作經(jīng)驗。
2、經(jīng)驗:對集團化公司經(jīng)營管理審計各環(huán)節(jié)能敏銳識別出異常和發(fā)現(xiàn)問題,并能提出合理化建議。
3、專業(yè):本科及以上學歷,持有審計領(lǐng)域(CIA、CICS、CPA)、法律資格證。
4、素質(zhì)要求:
①精通《內(nèi)部審計準則》、《內(nèi)部控制基本規(guī)范及其配套指引》。
②熟悉PN21、國家法律法規(guī)。
③職業(yè)判斷力:對舞弊動機敏感;能獨立判斷合同的合法性、有效性和效益性。
④分析問題能力:去偽存真,由表及內(nèi),提出“治本”之策。
⑤表達能力:包括口頭表達能力和書面撰寫報告的能力。
⑥計算機熟練應用。
工作地點
地址:北京朝陽區(qū)北京-朝陽區(qū)合生財富廣場合生財富廣場2樓
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