1、負責組織和開展財務、業(yè)務流程及內部控制等方面的內部審計工作;根據公司內部審計政策和程序,制定審計計劃,完成審計工作,編制審計報告,定期向上級匯報審計結果及存在的風險點;
2、對審計發(fā)現的問題提出改進建議,跟蹤整改進度,確保整改措施得到有效落實;根據公司業(yè)務和風險情況,開展流程優(yōu)化、內控設計和制度完善等工作;
3、根據國內外最新的相關法律法規(guī),及時更新公司內部審計標準和流程,完善內控體系,確保公司內部控制系統(tǒng)合規(guī)、有效,符合上市公司監(jiān)管要求。
4、其他內部審計和調查工作:依據公司制度,針對特定風險事件開展專項審計和專項調查等工作;
5、完成上級交辦的其他任務和工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,審計學、財務管理、會計學或法律等相關專業(yè);
2、5年以上大中型制造業(yè)企業(yè)內部審計相關工作經驗;
3、熟悉內部審計、內部控制、風險管理、流程管理等相關專業(yè)知識,具備較強的風險合規(guī)意識;
4、具備良好的數據分析能力,能夠獨立完成審計項目;
5、具備良好的學習能力、邏輯分析能力及總結歸納能力;
6、具備良好的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力;
7、具有CPA、CIA等專業(yè)資格證書者優(yōu)先。
求職提示:用人單位發(fā)布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業(yè)證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
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機械制造·機電·重工
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500-999人
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股份制企業(yè)
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宏華數碼大廈

應屆畢業(yè)生
學歷不限
2026-01-24 08:59:51
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注:聯系我時,請說是在江蘇人才網上看到的。
