職位描述
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工作內(nèi)容:
1.定期梳理公司現(xiàn)有各項(xiàng)管理制度(包括但不限于財(cái)務(wù)、采購、銷售、生產(chǎn)、人力資源等方面),識(shí)別制度間的沖突、空白及與上市要求的差距,提出針對性的優(yōu)化方案并推動(dòng)落實(shí),確保制度的有效性和一致性。
2.參與公司新業(yè)務(wù)、新項(xiàng)目的規(guī)劃,從內(nèi)部控制角度提供專業(yè)意見,提前設(shè)計(jì)相應(yīng)的控制流程和風(fēng)險(xiǎn)防范措施,保障新業(yè)務(wù)的合規(guī)開展。
3.流程梳理與優(yōu)化:參與公司核心業(yè)務(wù)流程(如訂單處理流程、采購付款流程、費(fèi)用報(bào)銷流程等)的梳理工作,對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制缺陷,提出流程優(yōu)化建議,通過簡化流程、增設(shè)關(guān)鍵控制點(diǎn)等方式,提高流程效率,降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)確保流程符合上市審計(jì)的要求。
4.內(nèi)控執(zhí)行監(jiān)督與檢查:根據(jù)年度內(nèi)控工作計(jì)劃,制定詳細(xì)的監(jiān)督檢查方案,定期對公司各部門、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)控。
5.協(xié)助上市相關(guān)工作:針對中介機(jī)構(gòu)提出的關(guān)于內(nèi)部控制方面的問題和建議,組織相關(guān)部門進(jìn)行整改落實(shí),并及時(shí)向中介機(jī)構(gòu)反饋整改情況,確保公司內(nèi)部控制符合上市審核要求。
6.培訓(xùn)與宣貫:負(fù)責(zé)制定并實(shí)施公司內(nèi)部控制培訓(xùn)計(jì)劃,針對不同層級、不同部門的員工開展有針對性的內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn),提高員工的內(nèi)部控制意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
二、任職要求:
1、教育背景:本科及以上學(xué)歷,財(cái)經(jīng)類(如會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等)、管理類(如工商管理、企業(yè)管理等)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、工作經(jīng)驗(yàn):具有 3 年以上內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有擬上市公司或上市公司工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉自動(dòng)化裝備行業(yè)研發(fā)和成本模塊的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3、專業(yè)技能:熟悉企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)評估等工作流程和方法,具備實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。
擁有中級會(huì)計(jì)師、注冊會(huì)計(jì)師(CPA)、國際注冊內(nèi)部審計(jì)師(CIA)等相關(guān)專業(yè)資格證書者優(yōu)先。
1.定期梳理公司現(xiàn)有各項(xiàng)管理制度(包括但不限于財(cái)務(wù)、采購、銷售、生產(chǎn)、人力資源等方面),識(shí)別制度間的沖突、空白及與上市要求的差距,提出針對性的優(yōu)化方案并推動(dòng)落實(shí),確保制度的有效性和一致性。
2.參與公司新業(yè)務(wù)、新項(xiàng)目的規(guī)劃,從內(nèi)部控制角度提供專業(yè)意見,提前設(shè)計(jì)相應(yīng)的控制流程和風(fēng)險(xiǎn)防范措施,保障新業(yè)務(wù)的合規(guī)開展。
3.流程梳理與優(yōu)化:參與公司核心業(yè)務(wù)流程(如訂單處理流程、采購付款流程、費(fèi)用報(bào)銷流程等)的梳理工作,對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制缺陷,提出流程優(yōu)化建議,通過簡化流程、增設(shè)關(guān)鍵控制點(diǎn)等方式,提高流程效率,降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)確保流程符合上市審計(jì)的要求。
4.內(nèi)控執(zhí)行監(jiān)督與檢查:根據(jù)年度內(nèi)控工作計(jì)劃,制定詳細(xì)的監(jiān)督檢查方案,定期對公司各部門、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)控。
5.協(xié)助上市相關(guān)工作:針對中介機(jī)構(gòu)提出的關(guān)于內(nèi)部控制方面的問題和建議,組織相關(guān)部門進(jìn)行整改落實(shí),并及時(shí)向中介機(jī)構(gòu)反饋整改情況,確保公司內(nèi)部控制符合上市審核要求。
6.培訓(xùn)與宣貫:負(fù)責(zé)制定并實(shí)施公司內(nèi)部控制培訓(xùn)計(jì)劃,針對不同層級、不同部門的員工開展有針對性的內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn),提高員工的內(nèi)部控制意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
二、任職要求:
1、教育背景:本科及以上學(xué)歷,財(cái)經(jīng)類(如會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等)、管理類(如工商管理、企業(yè)管理等)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、工作經(jīng)驗(yàn):具有 3 年以上內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有擬上市公司或上市公司工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉自動(dòng)化裝備行業(yè)研發(fā)和成本模塊的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3、專業(yè)技能:熟悉企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)評估等工作流程和方法,具備實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。
擁有中級會(huì)計(jì)師、注冊會(huì)計(jì)師(CPA)、國際注冊內(nèi)部審計(jì)師(CIA)等相關(guān)專業(yè)資格證書者優(yōu)先。
工作地點(diǎn)
地址:蘇州吳中區(qū)蘇州市吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東吳南路25號(hào)城南科技產(chǎn)業(yè)園7幢(2號(hào)廠房)1、2層
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職位發(fā)布者
陳小姐HR
江蘇芯夢半導(dǎo)體設(shè)備有限公司
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電子·微電子
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21-50人
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私營·民營企業(yè)
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吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)迎春南路68號(hào)
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