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審計經理
12000-18000元 合肥 應屆畢業(yè)生 本科
  • 全勤獎
  • 節(jié)日福利
  • 不加班
  • 周末雙休
惠而浦(中國)股份有限公司 最近更新 1315人關注
職位描述
該職位還未進行加V認證,請仔細了解后再進行投遞!
工作內容: 一、負責制定并完善公司內部審計制度及流程,監(jiān)督和跟蹤各部門日常執(zhí)行結果,并不斷完善公司的內控內審體系; 二、深入了解公司業(yè)務活動,有效識別各類風險,制定年度審計監(jiān)察工作計劃,經總裁批準后組織實施; 三、統(tǒng)籌、執(zhí)行和開展內部審計模塊相關工作,包括但不限于: 1、 對公司的財務收支及各類經營活動進行審計監(jiān)督 2、 對公司和部門內部制度及流程的執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議。 3、 對經濟合同的簽訂及執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。 4、 負責對公司的招投標過程及結果進行審核監(jiān)督。 5、 對關鍵崗位人員離任進行離任審計。 6、 對在審計過程中提出的意見、建議及整改措施的落實情況進行跟蹤檢查,對整改不力的主要領導有權向上一級領導提出意見和建議。 7、 配合公司外部審計部門進行的內部合規(guī)審計 四、統(tǒng)籌、執(zhí)行和開展內部監(jiān)察模塊相關工作,包括但不限于: 1、 根據(jù)接受的舉報投訴線索進行調查并出具調查報告。 2、 根據(jù)內部審計模塊的工作發(fā)現(xiàn)的違反公司規(guī)章制度的行為,根據(jù)公司責任追究辦法提出責任追究方案。 3、 針對公司違法違紀行為進行調查并配合司法機關進行案件處理。 五、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,推動各部門改進措施的有效達成 六、對團隊人員進行工作指導,加強團隊管理和建設 七、完成公司領導交辦的其他審計監(jiān)察工作。 任職資格: 1、 統(tǒng)招本科,財務、審計相關專業(yè),具備CPA、CIA資格證書優(yōu)先 2、 八年以上內部審計、內控相關工作經驗,具備上市公司或集團公司背景尤佳,有制造業(yè)背景優(yōu)先考慮 3、 掌握財務,審計、內控專業(yè)知識,掌握企業(yè)審計方面內容,包括財稅法規(guī)、企業(yè)制度等內容;熟悉企業(yè)各部門相關業(yè)務流程;熟悉國家相關法律法規(guī)、政策制度等內容; 4、 具有良好的戰(zhàn)略理解能力、溝通能力、執(zhí)行能力、項目管理能力及團隊協(xié)作精神; 5、 認同企業(yè)價值觀,有良好的職業(yè)道德和正直的工作態(tài)度。
聯(lián)系方式
注:聯(lián)系我時,請說是在江蘇人才網上看到的。
工作地點
地址:合肥蜀山區(qū)合肥合肥蜀山區(qū)惠而浦(中國)股份有限公司習友路4477號
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詳細位置,可以參考上方地址信息
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